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今年以来,我市以中国碳谷·绿金淮北发展战略为引领,认真贯彻落实审计署关于审计项目、审计组织方式“两统筹”工作要求,提高政治站位,积极拓宽财政“同级审”工作思路,坚持科技强审,努力实现财政“同级审”工作质效提升,更好地发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。

以“一盘棋”实现组织方式统筹。按照全局“一盘棋”思路,以财政“同级审”确定的总体目标为统筹,整合市局所有业务科室审计力量、社会中介审计力量,实行“统一指挥、混合编组、大兵团作战”方式,统一协调推进整个审计项目实施;在审计对象确定上,实行重点预算单位年年审,其他预算单位3至5年内至少审计一次;根据审计事项,灵活采取全面审计、延伸核查、重点审计的组织方式,审计中及时沟通交流审计信息和经验,形成一个既有分工,又有合作的整体。

以“同级审”实现审计项目融合。我市结合不同类型审计项目特点、审计工作要求,积极推进政策性跟踪 审计、预算执行审计、民生工程项目和资金专项审计(调查)、政府投资项目跟踪审计、信息系统审计和“互联网+政务服务”等不同类型审计项目有机结合和相互衔接,在财政“同级审”项目实施过程中通过定期与不定期审计例会形式,加强各审计组沟通协作,共享审计成果和审计信息,推动实现“一审多项”“一审多果”“一果多用”,有效提升财政“同级审”工作成效。

以“大数据”实现审计全覆盖。通过全面采集市本级财政业务数据、市直一级预算部门及所属二级预算单位的财务数据,利用数字化审计平台,对数据进行规范、标准化处理,实现了对财政资金预算、指标、支付、核算、决算等全过程数据的总体分析,实现了对81家市直一级预算部门及所属211家二级预算单位的预算执行数据的总体分析,围绕非税收入和项目支出预算编制、公务用车购置及运行维护费、预算单位实有资金账户等预算执行特定事项,查找、筛选出疑点较多的单位作为财政“同级审”重点核查对象,实现部门预算执行审计全覆盖、全口径政府性资金审计全覆盖。

以“反腐败”加大问题线索移交。为了更好地发挥审计利剑作用,促进反腐倡廉,市审计局在财政“同级审”中坚持以事实为依据,以法律为准绳,严格遵循《审计法》《审计准则》等法律法规规定的职权和程序,注重对审计发现的问题进行深挖细掘,突出对重点部门、重点领域、重点项目、重点资金的违纪违法案件线索的查处和移送力度。 

 

 记者 邹晨光

通讯员 李荣霞

责任编辑:刘冰儿
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